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小規(guī)模納稅人企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票作廢了,已預(yù)繳稅款可在作廢該專用發(fā)票所屬季度增值稅申報(bào)以前,提交填寫的《退稅申請(qǐng)表》,多繳稅費(fèi)證明資料原件及復(fù)印件,營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理“誤收多繳退抵稅”。
一、小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅專用發(fā)票代開需要提供:
《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》或《代開貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》,網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)代開的可以只提供十位申請(qǐng)?zhí)柎a;
《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(副本)。
二、代開專用發(fā)票作廢需要提供(當(dāng)月作廢的增值稅專用發(fā)票退稅):
已開具發(fā)票各聯(lián)次;
作廢原因的書面證明材料。(加蓋公章)
三、代開專用發(fā)票作廢需要提供(跨月紅沖退稅):
《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》,網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳或電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開的可以只提供十位申請(qǐng)?zhí)柎a;
《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》;
已開具發(fā)票各聯(lián)次。
注:涉及退稅的,需季度申報(bào)結(jié)束申報(bào)表形成應(yīng)退稅金后申請(qǐng)退稅,如當(dāng)月有其他代開專票金額大于此紅沖或作廢發(fā)票金額,可于當(dāng)月下次代開專票時(shí)直接沖抵。
點(diǎn)擊查看》公司虛開增值稅發(fā)票是怎么回事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)需要開增值稅專用發(fā)票怎么辦?
1、小規(guī)模納稅人企業(yè)是依據(jù)3%的征收率采用簡(jiǎn)易計(jì)算增值稅的方法。
2、稅法明確規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)只能開具普通發(fā)票,不能開具增值稅專用發(fā)票。
3、如果購(gòu)貨單位非得向小規(guī)模納稅人企業(yè)索取增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模納稅人企業(yè)可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng),代開增值稅專用發(fā)票,但是也只能代開征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。
點(diǎn)擊查看》增值稅發(fā)票開具及認(rèn)證指南
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